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請問老師,別的公司**我們合作社,項目款由我們合作社開據(jù),我們只是收**費(fèi),那對于開出去的發(fā)票,我們怎么做賬呢,這個也不是我們的收入啊

84784958| 提問時間:2023 01/22 09:49
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機(jī)高級
對于這種情況,需要在發(fā)票上填寫開票單位、納稅人識別號、地址及電話、開戶行及賬號等信息,把此發(fā)票作為應(yīng)收賬款,記入賬簿,以此確認(rèn)對方支付過款,然后在支出賬簿中記錄該筆**費(fèi)。應(yīng)收賬款可以以此確認(rèn)費(fèi)用來源,財務(wù)管理非常清晰,做好了生意及財務(wù)記錄,便于報稅,避免不必要的麻煩。同時,可以采用收到發(fā)票登記表,每張發(fā)票收到后,都要認(rèn)真填寫,以便出現(xiàn)疑點(diǎn)時,可以迅速查找、定位。結(jié)合收付款憑證,可以有效避免資金滯留,拓展知識:此外,應(yīng)定期檢查發(fā)票賬,以免遺漏;審核發(fā)票類型,保證符合財務(wù)要求;審核發(fā)票內(nèi)容,無重大疏忽;及時處理報廢發(fā)票,以消除賬款風(fēng)險;歸檔發(fā)票,加強(qiáng)管理效率。
2023 01/22 10:02
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