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20年增值稅申報(bào)錯(cuò)誤,21年更正后,申請(qǐng)了退稅,但20年的賬沒(méi)做,從21年開(kāi)始做的,現(xiàn)在收到的退稅怎么做賬

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/22 09:45
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20年增值稅申報(bào)錯(cuò)誤,21年更正后,申請(qǐng)了退稅,處理會(huì)計(jì)賬務(wù)的方式主要有兩種: 1、將退稅金額登列在當(dāng)期收入明細(xì)表中,同時(shí)增加一條往來(lái)賬款應(yīng)收或貸方往來(lái)款明細(xì); 2、將退稅金額做出賬處理,增加一條銀行存款明細(xì),貸方往來(lái)款明細(xì),同時(shí)分別增加一條應(yīng)交稅費(fèi)增值稅科目和稅收返還科目的明細(xì)。 拓展知識(shí): 增值稅存在三種申報(bào)方式,即普通申報(bào)、自行申報(bào)和一般納稅人申報(bào),其中普通申報(bào)方式自2020年1月1日起取消普通申報(bào)方式的申報(bào)權(quán),需要從自行申報(bào)或一般納稅人申報(bào)方式進(jìn)行切換。
2023 01/22 09:54
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