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20年增值稅申報錯誤,21年更正后,申請了退稅,但20年的賬沒做,從21年開始做的,現(xiàn)在收到的退稅怎么做賬

84785037| 提問時間:2023 01/22 09:45
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20年增值稅申報錯誤,21年更正后,申請了退稅,處理會計賬務(wù)的方式主要有兩種: 1、將退稅金額登列在當(dāng)期收入明細表中,同時增加一條往來賬款應(yīng)收或貸方往來款明細; 2、將退稅金額做出賬處理,增加一條銀行存款明細,貸方往來款明細,同時分別增加一條應(yīng)交稅費增值稅科目和稅收返還科目的明細。 拓展知識: 增值稅存在三種申報方式,即普通申報、自行申報和一般納稅人申報,其中普通申報方式自2020年1月1日起取消普通申報方式的申報權(quán),需要從自行申報或一般納稅人申報方式進行切換。
2023 01/22 09:54
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