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你好,上個月有張增值稅專用發(fā)票的稅號開錯了,請問紅沖應該怎么開?

84784973| 提問時間:2023 01/22 08:33
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
首先,對于增值稅專用發(fā)票開具錯誤的稅號,應該使用紅字發(fā)票進行紅沖,也就是所謂的紅沖發(fā)票。紅沖發(fā)票是指在金額、稅號等信息正確的前提下,以“錯票更正”為內容,采用反相紅色負片的增值稅專用發(fā)票。紅沖的操作步驟如下: 1、在有稅號錯誤的發(fā)票上填寫以“錯票更正”為內容的修正單,并由開票人簽字。 2、發(fā)票開具錯誤的稅號及其他信息項,向稅務機關申請紅字專用發(fā)票。 3、在紅字專用發(fā)票正本上填寫以“錯票更正”為內容的修正單,把“錯票更正”批注到紅字發(fā)票上,將發(fā)票正本同副本一并保存。 4、用紅字發(fā)票代替原發(fā)票,加蓋公章后發(fā)給購方。 小知識:每張紅字發(fā)票都有一個專用的紅字發(fā)票號,這個號碼由增值稅發(fā)票代碼和未稅發(fā)票號組成,填寫在紅字發(fā)票上,以便稅務機關核查、調閱及稅務審計。
2023 01/22 08:36
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