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紅沖的發(fā)票是工程款,月底要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?做會計分錄的時候

84784985| 提問時間:2023 01/21 20:56
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紅沖的發(fā)票用來登記的是工程款,當(dāng)需要月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候,應(yīng)先將原發(fā)票的登記金額取消,然后在賬簿中將紅沖發(fā)票金額用“工程款-本期支出”這一科目登記。具體的會計分錄操作為:根據(jù)紅沖發(fā)票登記原發(fā)票金額,也就是銷號,將該金額登記到“應(yīng)付賬款”科目,形成貸方;同時,將“工程款-本期支出”科目登記成借方,相應(yīng)的金額為紅沖發(fā)票金額。這樣,月底結(jié)轉(zhuǎn)時,就可以將原發(fā)票金額從“應(yīng)付賬款”科目轉(zhuǎn)移到“工程款-本期支出”科目,完成紅沖發(fā)票的結(jié)轉(zhuǎn)。 拓展知識:紅沖發(fā)票是指已開出的發(fā)票據(jù)由原開具方重新開具,實(shí)際金額改變?yōu)樨?fù)數(shù),用于報銷已經(jīng)取消的內(nèi)容或原因,比如工程變更、工程款項(xiàng)調(diào)整等。
2023 01/21 21:09
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