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老師,去年10月份享受延緩交一半稅費,這個月應(yīng)該繳納,我應(yīng)交稅費里面沒有,這個需要重新申報嗎?怎么申報

84785035| 提問時間:2023 01/21 20:07
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
上月享受延緩稅款繳納,本月需要申報和繳納稅款。首先,需要找到對應(yīng)的(銷售額、免稅額)計算稅種,在上一次申報的基礎(chǔ)上,根據(jù)本月的實際情況,調(diào)整稅收的類型,比如調(diào)整稅收金額,重新計算稅收,填寫申報表。最后,提交申報表,憑稅收發(fā)票號碼,稽查機關(guān)對應(yīng)稅收的繳納情況并繳付稅款。拓展知識:延緩稅款繳納,是指政府頒布的將抵扣期擴展至當(dāng)月末的政策,目的是為了緩解企業(yè)稅收負(fù)擔(dān),支持企業(yè)發(fā)展。
2023 01/21 20:18
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