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當(dāng)銷項大于進項時,有關(guān)的增值稅分錄怎么處理?

84785022| 提問時間:2023 01/21 19:21
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當(dāng)銷項大于進項時,應(yīng)當(dāng)嚴格按照《財稅〃[2009]87號文開展增值稅登記業(yè)務(wù),步驟如下: 1、填制增值稅結(jié)轉(zhuǎn)稅額申報表:填寫納稅人名稱、納稅人識別號碼、本期進項稅額、本期銷項稅額、本期應(yīng)納稅額等。 2、現(xiàn)金支付稅款:根據(jù)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)稅額申報表,現(xiàn)金支付增值稅應(yīng)交稅款,支付現(xiàn)金時,一定要提高警惕,避免出現(xiàn)款項不歸實的狀況。 3、登記增值稅稅務(wù)登記證:登記時把當(dāng)期銷項稅額減去進項稅額,得出應(yīng)納稅額,并把登記證完成登記,具備有效的稅務(wù)登記證。 拓展知識:嚴格遵守增值稅法規(guī),尤其是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)稅額申報表和完成登記,以及支付稅款的審核與登記程序。另外,企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強財務(wù)管理,加大對銷項大于進項的稅負的重視,及時制作增值稅結(jié)轉(zhuǎn)稅額并審核,支付稅款,嚴格按照稅務(wù)登記證的程序完成登記,防止出現(xiàn)逃漏稅行為。
2023 01/21 19:30
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