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一般納稅人在申報(bào)增值稅的時(shí)候,如果當(dāng)月沒(méi)有銷項(xiàng)只有進(jìn)項(xiàng),那當(dāng)月的增值稅是不是零申報(bào)?

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/21 18:43
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一般納稅人在申報(bào)增值稅的時(shí)候,如果當(dāng)月沒(méi)有銷項(xiàng)只有進(jìn)項(xiàng),增值稅應(yīng)當(dāng)進(jìn)行零申報(bào)。零申報(bào)就是指僅有進(jìn)項(xiàng),沒(méi)有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)稅額等于銷項(xiàng)稅額,是指本期進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額相等,此時(shí)只要在納稅申報(bào)表(如:增值稅一般納稅人申報(bào)表)上填報(bào)稅額為“0”的相關(guān)項(xiàng)目。 但凡有單據(jù)的,也應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)稅種的申報(bào)要求,填報(bào)完整的申報(bào)信息,進(jìn)行增值稅的正常納稅申報(bào);即使當(dāng)月的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅額相等也應(yīng)當(dāng)進(jìn)行正常納稅申報(bào)。 拓展:在申報(bào)增值稅時(shí),企業(yè)要注意,在當(dāng)月沒(méi)有銷項(xiàng)只有進(jìn)項(xiàng)時(shí),如果稅額不相等,需要把多余的銷項(xiàng)稅額退稅或等金額彌補(bǔ)到下月,以免造成納稅義務(wù)人及時(shí)繳納稅款滯納。
2023 01/21 18:54
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