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老師,企業(yè)出租生產(chǎn)設(shè)備,收取租金30萬,確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額嗎?比例是多少?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

84784971| 提問時(shí)間:2023 01/21 18:20
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金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師
企業(yè)出租生產(chǎn)設(shè)備,收取的租金30萬應(yīng)納稅項(xiàng)目為應(yīng)稅服務(wù),對應(yīng)的增值稅銷項(xiàng)稅率為3%,即應(yīng)納稅額為30萬×3%=900元。會(huì)計(jì)分錄如下: 1、借:租賃收入30萬元,貸:應(yīng)收賬款30萬元。 2、借:應(yīng)交稅金900元,貸:應(yīng)交增值稅900元。 拓展知識(shí):應(yīng)稅服務(wù)是指納稅人依法應(yīng)稅,但不屬于銷售商品、提供勞務(wù)等范圍內(nèi)的收入和支出活動(dòng)。根據(jù)《增值稅政策性法規(guī)》中要求,凡是以收費(fèi)、收益、利潤、利息的形式接受的,都應(yīng)納稅。
2023 01/21 18:35
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