問題已解決
老師,我們單位3月獲得一張免稅電子發(fā)票,稅局叫商家開紅沖發(fā)票充了,商家沒通知我們,我們今天看見短信才知道的,現(xiàn)在要求商家重新開發(fā)票給我們的話,稅額選免稅還是要選當時1%的
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答答:按照國家稅收政策規(guī)定,企業(yè)收到免稅電子發(fā)票后,應當收入賬面進行核銷,不得進行紅沖,一旦發(fā)生紅沖,商家應當重新開發(fā)票給您單位,重新開發(fā)票時稅額應當選擇免稅,而不是選擇當時1%的稅額。
拓展知識:在納稅人購買增值稅專用發(fā)票及服務業(yè)增值稅專用發(fā)票的過程中,有可能出現(xiàn)一些特定情形,可以享受免稅或減稅政策,這種情況下,賣方應在發(fā)票上注明“免稅”字樣或寫明減稅比例,并由買方簽字確認。如果發(fā)生了紅沖情況,商家也應當按照所享受的減稅政策重新開具發(fā)票,否則將會受到影響。
2023 01/21 15:55
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