問(wèn)題已解決

老師:我想問(wèn)下:企業(yè)發(fā)生的酒水費(fèi),在3月份支付給了商家,商家沒(méi)有開(kāi)票,當(dāng)時(shí)發(fā)生的時(shí)候已經(jīng)計(jì)入了業(yè)務(wù)招待費(fèi);現(xiàn)在4月份商家又把發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)了,這種要怎么入賬?

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:05/14 10:09
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
首先,要核對(duì)發(fā)票的信息,確保發(fā)票上的日期、金額、購(gòu)買物品等信息與企業(yè)在3月份支付酒水費(fèi)時(shí)的記錄相符。 由于發(fā)票是在4月份才開(kāi)具的,因此需要在4月份的賬務(wù)中進(jìn)行處理。將發(fā)票按照收入發(fā)票或支出發(fā)票、是發(fā)票還是專用發(fā)票、是增值稅發(fā)票還是普通發(fā)票等分類進(jìn)行編制。 在會(huì)計(jì)賬簿上記錄這筆交易,包括發(fā)票號(hào)碼、金額、稅額、購(gòu)買日期、支出方、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬戶等信息。具體來(lái)說(shuō),由于這筆費(fèi)用是業(yè)務(wù)招待費(fèi),應(yīng)該將其計(jì)入“管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)”科目。 根據(jù)發(fā)票內(nèi)容分析,將支出金額錄入“費(fèi)用支出類”相應(yīng)的賬戶余額。由于這筆費(fèi)用已經(jīng)在3月份計(jì)入了業(yè)務(wù)招待費(fèi),因此在4月份入賬時(shí),不需要再次計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),而是直接沖減之前的預(yù)付款項(xiàng)或其他應(yīng)付款項(xiàng)。 編制會(huì)計(jì)憑證,將發(fā)票的支出記錄在會(huì)計(jì)憑證上。
05/14 10:11
84785010
05/14 10:14
老師:這筆費(fèi)用在3月份的時(shí)候已經(jīng)發(fā)生的時(shí)候就做的:借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款 對(duì)方不愿意開(kāi)發(fā)票,想著計(jì)入費(fèi)用,后期匯繳調(diào)整呢;結(jié)果在4月份的時(shí)候協(xié)商后發(fā)票又開(kāi)回來(lái)了,我現(xiàn)在要怎么沖呢?
樸老師
05/14 10:16
同學(xué)你好 直接沖就可以
84785010
05/14 10:19
老師:那我是4月份:借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) -3950 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 3950 這樣嗎?
樸老師
05/14 10:25
同學(xué)你好 計(jì)入借方就可以
84785010
05/14 10:26
就是同時(shí)計(jì)入借方,金額一正一付為0,就好了是嗎?
樸老師
05/14 10:29
對(duì)的 這樣正好沖抵了
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