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銷售材料一批,銷售價(jià)款為1800000元,應(yīng)收的增值稅稅額為234000元,貨款以收到并存入銀行

84784990| 提問時(shí)間:2023 01/21 15:30
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
賣家應(yīng)盡快向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理稅收納稅申報(bào)手續(xù),根據(jù)《中華人民共和國稅收法》及相關(guān)規(guī)定,收取貨款后,賣方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定辦理增值稅稅務(wù)登記。賣方應(yīng)當(dāng)填寫《增值稅稅務(wù)登記表》、《增值稅納稅申報(bào)表》和《增值稅完稅憑證》,以及繳納增值稅,填寫和繳稅的過程是銷售應(yīng)收稅額的最終確定。本次銷售交易中,應(yīng)收增值稅234000元。增值稅收繳后,賣方可憑《增值稅完稅憑證》抵扣相關(guān)稅款,完成貨款的收取工作,即到銀行入賬。拓展知識(shí):增值稅是以增值的貨物和勞務(wù)的經(jīng)營性銷售為對(duì)象,按照貨物和勞務(wù)價(jià)格的增加程度收取的稅款。其征收形式有單一稅率、累進(jìn)稅率和混合征收稅率三種。
2023 01/21 15:37
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