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老師早上好!我們企業(yè)注銷,銷售庫(kù)存材料、固定資產(chǎn)給另外一個(gè)企業(yè),月底賬面銷售的庫(kù)存材料、固定資產(chǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 會(huì)計(jì)分錄如何處理?

84785036| 提問時(shí)間:2023 01/21 11:37
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
企業(yè)注銷銷售庫(kù)存材料、固定資產(chǎn)給另外一個(gè)企業(yè)的月底賬面銷售,需要在賬面記賬上進(jìn)行正確處理,依據(jù)我國(guó)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定,對(duì)銷售材料處理的會(huì)計(jì)分錄如下: 1、借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 2、借:庫(kù)存商品 貸:銷售成本 3、借:銷售收入 貸:應(yīng)收賬款 4、借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 銷售材料后,會(huì)計(jì)上需要對(duì)賬面上結(jié)余的固定資產(chǎn)進(jìn)行清理,此時(shí)可以利用計(jì)提折舊法結(jié)轉(zhuǎn)部分固定資產(chǎn),即把固定資產(chǎn)中的累計(jì)折舊余額轉(zhuǎn)移到租賃固定資產(chǎn)賬戶上,同時(shí)增加相應(yīng)的折舊費(fèi)用。具體的記賬憑證的總帳分錄如下: 1、借:租賃固定資產(chǎn) 貸:固定資產(chǎn) 2、借:固定資產(chǎn) 貸:折舊費(fèi)用 處理完畢后,該企業(yè)的賬面上的庫(kù)存材料和固定資產(chǎn)的結(jié)余已經(jīng)正確結(jié)轉(zhuǎn),保證了此次數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 拓展知識(shí):企業(yè)在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),還需要考慮清理其它因素,比如把期末結(jié)賬前企業(yè)長(zhǎng)期應(yīng)收賬款的累計(jì)折舊、折舊計(jì)提、管理費(fèi)用等正確地結(jié)轉(zhuǎn)到損益類賬戶中,以保證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬面的真實(shí)有效。
2023 01/21 11:49
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