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年底結(jié)轉(zhuǎn)的時候,應(yīng)收應(yīng)付賬款很多不準(zhǔn)確,要把調(diào)準(zhǔn)確后再結(jié)轉(zhuǎn),調(diào)整的金額應(yīng)該調(diào)到那個科目去喃?

84784959| 提問時間:2023 01/21 10:47
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
答:在年底結(jié)轉(zhuǎn)的時候,由于季節(jié)性因素以及其他因素,會使得應(yīng)收應(yīng)付賬款的準(zhǔn)確性降低,因此必須對賬款進行調(diào)整,才能使賬款準(zhǔn)確地結(jié)轉(zhuǎn)到下一個財務(wù)報表期中。調(diào)整的金額應(yīng)按照財務(wù)法規(guī)規(guī)定的原則,調(diào)到相應(yīng)的賬務(wù)科目中去。通常來說,可以將調(diào)整金額調(diào)到“貨幣資金調(diào)節(jié)”科目中,或者將調(diào)整金額分解到應(yīng)收,應(yīng)付,壞賬等不同的賬務(wù)科目中,具體分解方式可以由會計人員根據(jù)具體的情況來確定。 在調(diào)整賬款的時候,除了要注意上述的原則外,還要注意跟蹤具體的流程,比如需要做完整的憑證,做出明確的說明和證明,以及有效的歸檔,尤其是在賬款調(diào)整的金額較大的時候。 在實際操作中,務(wù)必重視賬款調(diào)整的精細(xì)化作業(yè),以免出現(xiàn)實際結(jié)轉(zhuǎn)金額和實際應(yīng)收應(yīng)付金額之間的差異,導(dǎo)致審計意見不利。不僅僅要做好精細(xì)化的賬務(wù)調(diào)整工作,還要對調(diào)整過后的賬款進行月度盤點,有效防止財務(wù)現(xiàn)象的發(fā)生。
2023 01/21 10:58
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