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預(yù)繳的增值稅,稅款所屬期填寫錯了,稅款也已經(jīng)預(yù)繳完了,但是增值稅申報不過去,這種情況怎么弄?

84785027| 提問時間:2023 01/20 16:51
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
如果預(yù)繳的增值稅稅款所屬期填寫錯誤,導(dǎo)致申報不過去,那么企業(yè)應(yīng)該及時聯(lián)系稅務(wù)機關(guān)核實,提供準確的稅款所屬期和稅款明細。稅務(wù)機關(guān)審核后,可以選擇修正預(yù)繳的增值稅,也可以對錯誤期間的申報增值稅形式校正。 如果錯報增值稅,主管稅務(wù)機關(guān)審核后將會根據(jù)違法的情節(jié),依據(jù)《中華人民共和國稅收法》第一百六十八條的規(guī)定,對犯規(guī)的企業(yè)處以適當(dāng)?shù)牧P款或者沒收違法所得,甚至?xí)嚎刍蛘叩蹁N營業(yè)執(zhí)照等行政處罰。因此,為防止增值稅誤報,企業(yè)應(yīng)在填報增值稅稅款所屬期時,加強管理,要求嚴格的核準制度,以最大限度的防止誤報。
2023 01/20 16:57
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