問題已解決

老師,這個月成本票太少,做點暫估原材料入賬,對應(yīng)的應(yīng)付賬款-暫估,要不要備注是哪個供應(yīng)商呢?

84784985| 提問時間:2023 01/20 11:59
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
答:應(yīng)付賬款—暫估備注的部分,一般要寫明來源供應(yīng)商名稱、采購日期、發(fā)票號碼等,這樣有助于后續(xù)準確查詢,以及審核核對差異及報表匯總統(tǒng)計等。在做暫估入賬時,可能會出現(xiàn)材料采購數(shù)量不準確的情況,此時可以做糾正暫估,將出現(xiàn)的差額另外再記賬一筆,再把差額的科目改成原材料或現(xiàn)金,這樣就能使賬務(wù)記賬準確無誤,并可以準確統(tǒng)計成本支出。
2023 01/20 12:07
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~