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老師 我們?nèi)ツ甑谝患径冉涣怂枚?千多 ,現(xiàn)在報年度企業(yè)所得稅,整體21年虧損,那之前交的所得稅是會退么,第九那邊是負(fù)數(shù)

84785020| 提問時間:2023 01/20 11:39
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根據(jù)《企業(yè)所得稅法實施條例》,企業(yè)可以在報送本年度企業(yè)所得稅時,將前一年度應(yīng)納稅所得額的負(fù)值部分,減免后一年度稅款的金額。即,企業(yè)在計算本年度的企業(yè)所得稅時,如果本年度虧損,可以把前年度應(yīng)繳稅款減免給后年度,以減輕當(dāng)年度稅負(fù)。因此,去年第一季度交了所得稅1千多,現(xiàn)在報年度企業(yè)所得稅,整體21年虧損,可以將去年交的所得稅1千多減免給今年稅款。如果第九那邊是負(fù)數(shù),則可以把去年應(yīng)繳的稅款減免給將來的稅款,有效緩解企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)。 拓展知識:在納稅期限內(nèi),企業(yè)無論本年度虧損與否,都應(yīng)及時繳納企業(yè)所得稅,不能因本年度有虧損而拖延或者逃避繳納企業(yè)所得稅,以免因此而受到稅務(wù)部門的處罰。
2023 01/20 11:54
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