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5月份在工資里扣了員工的水電費(fèi),5月份計提工資的時候借管理費(fèi)用-工資借業(yè)務(wù)成本-工資,貸應(yīng)付職工薪酬,6月份借應(yīng)付職工薪酬,貸現(xiàn)金,7月份怎么做,

84784983| 提問時間:2017 08/07 11:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!你這里面沒有體現(xiàn)水電費(fèi)啊。 光看分錄,你這個應(yīng)該就已經(jīng)可以了
2017 08/07 11:22
84784983
2017 08/07 11:31
但是我在發(fā)工資的時候,原始憑證上的工資單有寫是扣水電費(fèi)150元,比如這個員工的工資,總共5700元,扣稅100元,水電費(fèi)150元實(shí)發(fā)5450元,這個150元我就是做到管理費(fèi)用-工資了,不用管嗎
宋生老師
2017 08/07 11:33
你好!是要計入管理費(fèi)用工資,只是發(fā)放的時候借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金 其他應(yīng)收款
84784983
2017 08/07 11:44
發(fā)放的時候我做借應(yīng)付職工薪酬,貸現(xiàn)金,但是用銀行存款發(fā)工資的,這個150元已扣了,但是我做到現(xiàn)金里去了,要怎么改
宋生老師
2017 08/07 11:49
你好!沒明白你意思啊。按我說的那個。你支付水電費(fèi)的時候,借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸銀行存款 然后計提工資的時候借管理費(fèi)用-工資等 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放的時候借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金 其他應(yīng)收款 最后借其他應(yīng)收款 貸管理費(fèi)用-水電費(fèi)
84784983
2017 08/07 11:57
上個月發(fā)放的時候我做 借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金,其他應(yīng)收款這個科目我沒做,
宋生老師
2017 08/07 11:58
你好!所以你現(xiàn)在就有這個問題啊。最終有個數(shù)掛著了啊 你可以紅字沖減你之前的,然后按上面這個做
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