問題已解決
5月份在工資里扣了員工的水電費,5月份計提工資的時候借管理費用-工資借業(yè)務(wù)成本-工資,貸應(yīng)付職工薪酬,6月份借應(yīng)付職工薪酬,貸現(xiàn)金,7月份怎么做,
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好!你這里面沒有體現(xiàn)水電費啊。
光看分錄,你這個應(yīng)該就已經(jīng)可以了
2017 08/07 11:22
84784983
2017 08/07 11:31
但是我在發(fā)工資的時候,原始憑證上的工資單有寫是扣水電費150元,比如這個員工的工資,總共5700元,扣稅100元,水電費150元實發(fā)5450元,這個150元我就是做到管理費用-工資了,不用管嗎
宋生老師
2017 08/07 11:33
你好!是要計入管理費用工資,只是發(fā)放的時候借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金 其他應(yīng)收款
84784983
2017 08/07 11:44
發(fā)放的時候我做借應(yīng)付職工薪酬,貸現(xiàn)金,但是用銀行存款發(fā)工資的,這個150元已扣了,但是我做到現(xiàn)金里去了,要怎么改
宋生老師
2017 08/07 11:49
你好!沒明白你意思啊。按我說的那個。你支付水電費的時候,借管理費用-水電費 貸銀行存款
然后計提工資的時候借管理費用-工資等 貸應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放的時候借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金 其他應(yīng)收款
最后借其他應(yīng)收款 貸管理費用-水電費
84784983
2017 08/07 11:57
上個月發(fā)放的時候我做 借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金,其他應(yīng)收款這個科目我沒做,
宋生老師
2017 08/07 11:58
你好!所以你現(xiàn)在就有這個問題啊。最終有個數(shù)掛著了啊
你可以紅字沖減你之前的,然后按上面這個做
閱讀 978