問(wèn)題已解決

去年要繳納的增值稅,分錄寫錯(cuò)了。計(jì)入了免稅收入。這個(gè)分錄怎么更改?真實(shí)的增值稅今年已經(jīng)繳納了,就是分錄寫錯(cuò)了。

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/20 08:46
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
分錄更改,首先需要將原有的誤導(dǎo)性分錄取消,比如計(jì)入免稅收入,然后再根據(jù)實(shí)際的增值稅的收入情況和繳納的增值稅情況,進(jìn)行準(zhǔn)確正確的分錄記錄,以正確反映一般企業(yè)實(shí)際的情況。 同時(shí),如果發(fā)現(xiàn)原有記賬分錄出錯(cuò),最好是重新進(jìn)行記賬,納入增值稅等費(fèi)用,以便對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用有準(zhǔn)確的計(jì)算和表達(dá)。 另外,在分錄更改的過(guò)程中,可以拓展的知識(shí)就是增值稅的定義,科目類別,費(fèi)用科目類型,費(fèi)用支出等,而且需要熟悉具體的會(huì)計(jì)報(bào)表,以便分錄更改正常運(yùn)作。
2023 01/20 08:59
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