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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我上月免抵20萬(wàn),本月進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)40萬(wàn),那我本月應(yīng)該交10萬(wàn)的稅吧,增值稅申報(bào)表上一直顯示我要交30萬(wàn)的稅,這一部分根本沒(méi)有抵減,我要怎么做...? 是免抵稅額 也沒(méi)抵減內(nèi)銷(xiāo)稅額啊 疑惑的是 免抵稅額到底抵減哪些稅額 報(bào)表的時(shí)候 銷(xiāo)項(xiàng)稅額也沒(méi)減少啊
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速問(wèn)速答一般免稅額指的是一般企業(yè)所得稅、印花稅、增值稅等,未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)抵其他稅,也就是說(shuō)你本月應(yīng)該交30萬(wàn)增值稅,20萬(wàn)免稅額不可以用來(lái)抵扣本月進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn),你在增值稅申報(bào)表上一直顯示要交30萬(wàn)的稅,正常情況下你要交30萬(wàn)稅,其中有10萬(wàn)來(lái)自本月的進(jìn)項(xiàng),剩下的20萬(wàn)是上個(gè)月的稅款沒(méi)有繳納,屬于未交稅額,你可以選擇一次性足額繳稅或是按照月份分期繳稅。拓展知識(shí):申報(bào)增值稅的時(shí)候,一定要認(rèn)真填寫(xiě),準(zhǔn)確無(wú)誤,尤其是進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣,要根據(jù)規(guī)定的原則來(lái)進(jìn)行抵扣,做好稅金統(tǒng)計(jì)、記賬及回報(bào)工作,防止稅款漏繳和重復(fù)抵扣。
2023 01/19 19:26
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