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您好老師 我想咨詢一下,我們公司之前繳納增值稅一直都是3%稅率減按1%繳納的,現(xiàn)在有政策免征增值稅了,我們做分錄的時(shí)候,這個(gè)免稅的增值稅是按1%還是3%的稅額計(jì)入到營業(yè)外收入中去 老師 如果已經(jīng)做了增值稅,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了,那怎么辦啊 上個(gè)月的賬了 這個(gè)月還需要改過來嗎

84784959| 提問時(shí)間:2023 01/19 19:16
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
您好,根據(jù)目前最新免征增值稅政策,在做銷售收入分錄時(shí),您需要將免征收入部分按照之前繳納的3%稅率減按1%稅率計(jì)入到營業(yè)外收入中,而并非直接轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入中。在上個(gè)月賬務(wù)已經(jīng)完成的情況下,可以選擇進(jìn)行反計(jì)費(fèi)操作,將上個(gè)月支出的錯(cuò)誤的增值稅稅額,在下個(gè)月期末從營業(yè)外收入中轉(zhuǎn)出,并記錄到發(fā)票上,完成反計(jì)費(fèi)。 拓展知識(shí):反計(jì)費(fèi)是一種會(huì)計(jì)處理方法,計(jì)費(fèi)后發(fā)現(xiàn)存在收費(fèi)錯(cuò)誤,則可以采取反計(jì)費(fèi)處理,即可以從原來支出的銀行賬戶中確定,用收款賬戶退款給客戶,也可以把費(fèi)用從原來收入中扣除,完成反計(jì)費(fèi)處理。
2023 01/19 19:23
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