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請問:視同銷售的增值稅納稅申報時,填在哪個表哪個欄次?

84785037| 提問時間:2023 01/19 18:08
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良老師1
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視同銷售的增值稅納稅申報應(yīng)填寫《增值稅納稅申報表》(表一)的“16、視同銷售的本期進項稅額”欄次。視同銷售的本期進項稅額是指按照稅收法規(guī)辦理增值稅稅務(wù)登記時,新增輔導(dǎo)費用或服務(wù)收入發(fā)生的增值稅額。 拓展知識:視同銷售是指在增值稅稅收征收管理中,按照有關(guān)規(guī)定,將一些外部勞務(wù)費等收入的增值稅征收歸入增值稅銷項稅額進行稅務(wù)登記的行為,其稅收處理結(jié)果與按正常銷售程序?qū)崿F(xiàn)的增值稅作稅結(jié)果相同。
2023 01/19 18:21
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