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請(qǐng)問,稅務(wù)退的一半的增值稅緩繳金額,增值稅申報(bào)表上要填在哪一格

84784990| 提問時(shí)間:2023 01/19 12:44
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稅務(wù)退的一半的增值稅緩繳金額,應(yīng)填寫在數(shù)列一表的“(四)本期應(yīng)納稅額扣除項(xiàng)目第2欄:應(yīng)繳納稅款減免額”一欄中(未在第一欄填寫“本期應(yīng)納稅額扣除額”的,不填寫此欄),不同表格中編號(hào)會(huì)有所出入,可以根據(jù)自己申報(bào)表中的編號(hào)來填寫。拓展知識(shí):增值稅緩繳額是指納稅人正常繳納稅款前,納稅人可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)將本期應(yīng)納稅額部分或者全部暫時(shí)不用現(xiàn)金繳納,而是將未繳納稅款按一定比例退還納稅人申請(qǐng)緩繳的稅款額,其申報(bào)格式均應(yīng)按照納稅機(jī)關(guān)的要求填寫。
2023 01/19 13:00
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