問題已解決

老師,上個(gè)月時(shí)候,我做了一筆借主營業(yè)務(wù)成本—暫估 貸應(yīng)付賬款。這個(gè)月成本票到了,應(yīng)該怎么做分錄

84784985| 提問時(shí)間:2023 01/19 12:30
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師
本期應(yīng)分錄為: 一、應(yīng)付賬款:借:1.應(yīng)付賬款(暫估貸)XXXX元 貸:2.主營業(yè)務(wù)成本XXXX元 二、銀行存款:借:2.銀行存款 XXXX元 貸:1.現(xiàn)金XXXX元 類似的情況,不僅可以存在于主營業(yè)務(wù)成本,還可以存在于固定資產(chǎn)、存貨、其他應(yīng)收款等帳戶,單據(jù)到達(dá)時(shí)應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際情況進(jìn)行處理,所產(chǎn)生的核算都應(yīng)當(dāng)按照財(cái)務(wù)會計(jì)分錄的規(guī)則進(jìn)行處理。 在會計(jì)核算的過程中,有一個(gè)重要的原則是對帳要對,即會計(jì)記賬要像把手一樣要把握準(zhǔn)確,既要看清因果關(guān)系,又要關(guān)注實(shí)際收支的數(shù)額。會計(jì)核算的核算科目必須清楚,同時(shí)要注意記帳費(fèi)用的客觀性,也要看到各種費(fèi)用的實(shí)際支出情況,以免加大企業(yè)的費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
2023 01/19 12:44
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