問題已解決
老師,上個月時候,我做了一筆借主營業(yè)務(wù)成本—暫估 貸應(yīng)付賬款。這個月成本票到了,應(yīng)該怎么做分錄
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速問速答本期應(yīng)分錄為:
一、應(yīng)付賬款:借:1.應(yīng)付賬款(暫估貸)XXXX元
貸:2.主營業(yè)務(wù)成本XXXX元
二、銀行存款:借:2.銀行存款 XXXX元
貸:1.現(xiàn)金XXXX元
類似的情況,不僅可以存在于主營業(yè)務(wù)成本,還可以存在于固定資產(chǎn)、存貨、其他應(yīng)收款等帳戶,單據(jù)到達(dá)時應(yīng)當(dāng)按照實際情況進(jìn)行處理,所產(chǎn)生的核算都應(yīng)當(dāng)按照財務(wù)會計分錄的規(guī)則進(jìn)行處理。
在會計核算的過程中,有一個重要的原則是對帳要對,即會計記賬要像把手一樣要把握準(zhǔn)確,既要看清因果關(guān)系,又要關(guān)注實際收支的數(shù)額。會計核算的核算科目必須清楚,同時要注意記帳費用的客觀性,也要看到各種費用的實際支出情況,以免加大企業(yè)的費用負(fù)擔(dān)。
2023 01/19 12:44
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