問題已解決

老師,我想問一下這個(gè)視同銷售需要繳納增值稅的問題,假如說A公司贈(zèng)送B公司一批價(jià)值100萬的貨物,B公司轉(zhuǎn)手賣出去這批貨物200萬,按視同銷售來說的話是A需要繳納13萬的增值稅,B需要抵扣13萬的進(jìn)項(xiàng),繳納13萬的稅款,但是如果不視同銷售的話,A不交稅的話,B不可抵扣進(jìn)項(xiàng),也就交26萬的稅款,那為什么老師講解的時(shí)候說A如果不視同銷售,B就虧了?我在想B免費(fèi)得來一批貨,就算交26萬的稅,不還是凈賺嗎

84784947| 提問時(shí)間:2023 01/19 11:27
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好, 是的,同學(xué),老師只是在說增值稅。站在整體是肯定受益的
2023 01/19 11:34
84784947
2023 01/19 11:38
也就是說書上是這么規(guī)定的,但是B公司受贈(zèng)的話肯定是受益最大的,按書上規(guī)定來就行了對(duì)吧
立峰老師
2023 01/19 11:40
是的,親,這位老師只是在強(qiáng)調(diào)受贈(zèng)方要取得進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,這樣可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,收益最大。
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