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老師,從代理記賬那接過來一家公司,成立一年多了,未建賬,一直零報(bào),但對(duì)公賬戶上有收支,但收款不是收入,這樣的話,我現(xiàn)在接過來建賬,之前的怎么做?老師,我不太懂21年的要怎么做?需要用到以前年度損益調(diào)整嗎?我是從22年11月開始建賬的

84784999| 提問時(shí)間:2023 01/18 22:15
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第八章》的有關(guān)規(guī)定,對(duì)于公司已建賬的情況下,未建賬的收支,應(yīng)該進(jìn)行21年的損益調(diào)整。從22年11月份開始建賬,需要用到以前年度損益調(diào)整,這個(gè)損益調(diào)整是在21年12月31日調(diào)整,根據(jù)賬務(wù)處理的原則,在編制調(diào)整損益賬戶時(shí),應(yīng)采用轉(zhuǎn)出法,即根據(jù)事實(shí)確定各項(xiàng)收入與支出的實(shí)際情況,在貫徹賬務(wù)處理的原則的前提下,將未建賬的收入及支出進(jìn)行轉(zhuǎn)出直接轉(zhuǎn)入調(diào)整損益賬戶,帳證應(yīng)當(dāng)正確完整。 同時(shí),在此階段,我們還需要注意以下幾點(diǎn):①準(zhǔn)確無誤地確定21年度及前期損益調(diào)整時(shí)將從何項(xiàng)收入及支出結(jié)轉(zhuǎn)損益;②完善是賬務(wù)處理,充分利用會(huì)計(jì)原則;③在此過程中,要求完成賬務(wù)調(diào)整時(shí),調(diào)整損益賬戶內(nèi)的數(shù)額要準(zhǔn)確無誤,特別是要合理準(zhǔn)確地確定調(diào)整的期間,以免影響公司的財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性。
2023 01/18 22:22
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