問(wèn)題已解決

我們是勞務(wù)公司,就是我們公司開(kāi)票給對(duì)方,對(duì)方?jīng)]有轉(zhuǎn)款給我們,賬務(wù)要怎么處理,月底要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/18 18:33
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李老師2
金牌答疑老師
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賬務(wù)的處理方式取決于貴公司的財(cái)務(wù)政策。如果是按照一般的財(cái)務(wù)規(guī)定,在未收到轉(zhuǎn)款的情況下,發(fā)票將被視為未收款,應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)為未收賬款;如果貴公司有特殊的政策,可以根據(jù)實(shí)際情況靈活處理。
2023 01/18 18:40
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