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老師?我們2018年簽的合同是包含16%的增值稅發(fā)票,現(xiàn)在只能開13%的增值稅發(fā)票,100萬的合同,我要退他多少稅差?

84785040| 提問時間:2023 01/18 15:23
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
合同簽訂時,因涉及到增值稅,所以一般會將增值稅分別納入雙方合同中,如果發(fā)生增值稅稅率改變時,雙方就可能出現(xiàn)稅差,說白了就是增值稅變化了,而買賣雙方簽訂的合同中保留的稅率沒有變化,那么出現(xiàn)了稅差。要確定退稅差金額,只需要將原來合同中稅率高的和現(xiàn)在稅率低的之間的差額相乘就行了,比如您的問題,16%的增值稅發(fā)票變成13%的 增值稅發(fā)票,100萬的合同,這就意味著稅差金額是:(16%-13%)*100萬 = 300000元。 拓展知識: 稅差是稅率變化和約定稅率之間的差額,稅差的概念一般是和合同有關(guān),稅差會因不同的合同而有所不同,需要根據(jù)合同中關(guān)于稅率的規(guī)定來確定,因此在簽訂合同之前,一定要注意清楚在合同中涉及到的稅率是否是最新版本,以免出現(xiàn)稅差問題。
2023 01/18 15:32
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