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工會經(jīng)費返還怎么寫分錄

84784998| 提問時間:2023 01/18 15:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款,貸應(yīng)付職工薪酬、工會經(jīng)費, 借應(yīng)付職工薪酬、工會經(jīng)費,借管理費用負(fù)數(shù)
2023 01/18 15:15
84784998
2023 01/18 15:18
交的時候我是借管理費用貸銀行存款 返還時借銀行存款貸管理費用
84784998
2023 01/18 15:18
貸管理費用是不是錯了 應(yīng)該借管理費用負(fù)數(shù)表示?
郭老師
2023 01/18 15:19
你如果軟件做賬的話,最好放到借方負(fù)數(shù)
84784998
2023 01/18 15:21
就是軟件做賬 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)管理費用明細(xì)賬本年累計金額和利潤表不等 我不知道是不是這個原因
郭老師
2023 01/18 15:25
你好,很有可能就是這個原因的。可以反結(jié)賬修改試一下的。
84784998
2023 01/18 15:27
那結(jié)轉(zhuǎn)2022年代扣代繳社保 是不是也這樣填 管理費用在貸方就填在借方用負(fù)數(shù)表示
郭老師
2023 01/18 15:27
對的,是的,是這么做的。
84784998
2023 01/18 15:31
財務(wù)費用入利息收入 是不是也是財務(wù)費用貸方就填在借方用負(fù)數(shù)表示?我利潤表上數(shù)都沒取到
郭老師
2023 01/18 15:38
對的,是的,是這么做的。
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