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老師,請問6月份的一張增值稅專票,稅率開錯了13的開成9,這個月怎么辦呢?用去稅務(wù)局處理嗎?

84784958| 提問時間:2023 01/18 14:41
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
如果6月份的增值稅專票稅率開錯了,具體的處理方式可以根據(jù)當前的稅收政策和實際情況來確定。 一般來說,如果該增值稅專用票的稅率開錯了,需要及時補稅,或者在已經(jīng)繳納的稅款的基礎(chǔ)上補差額稅款。同時,還需要完成增值稅票據(jù)的發(fā)票校正處理,以及相應(yīng)的發(fā)票報告,其中發(fā)票報告由企業(yè)到稅務(wù)局提交。 如果當月開出的貨物還沒有完全發(fā)出,可以在發(fā)出貨物時采用“正確”的稅率開具發(fā)票。但是如果已經(jīng)發(fā)出貨物,則需要補開發(fā)票,并同時完成發(fā)票報告提交。 在具體的稅務(wù)事務(wù)處理中,一定要注意及時把握發(fā)票的損失和單證的完整性。同時,還要重視對個人的繳稅義務(wù)的提示和補繳,以及各項會計憑證的妥善處理。
2023 01/18 14:47
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