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老師,上個月沒銷項,進(jìn)項我做了應(yīng)交——待認(rèn)證,這個月有銷項了,怎么做賬呢?

84784959| 提問時間:2023 01/18 13:01
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機(jī)高級
上個月沒有銷項,進(jìn)項做了應(yīng)交-待認(rèn)證,這個月有銷項了,記賬核算方式如下: 1.首先要將原有的應(yīng)交-待認(rèn)證的進(jìn)項轉(zhuǎn)到結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項上,可以在憑證中記明轉(zhuǎn)出賬戶和轉(zhuǎn)入賬戶,以及數(shù)額; 2.根據(jù)本月銷項的發(fā)票,在憑證中記錄貨物或服務(wù)對應(yīng)的銷貨收入科目,以及應(yīng)交稅費(fèi)科目; 3.根據(jù)銷項時開具的發(fā)票,在憑證中記錄銷貨收入科目,應(yīng)交稅費(fèi)科目,和應(yīng)收賬款科目; 4.本月銷項收入減去本月應(yīng)付賬款,就是本月最終的純利潤收入,以及應(yīng)納稅款。 以上就是上個月沒有銷項,進(jìn)項做了應(yīng)交-待認(rèn)證,這個月有銷項的記賬核算方法。 拓展知識: 在記賬核算時,要根據(jù)稅收法規(guī),正確定位收入和支出,以及稅收科目,以免出現(xiàn)稅收認(rèn)證不符的情況,從而使本月最終的純利潤收入和稅收款盡量減至最小。
2023 01/18 13:12
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