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老師,上個(gè)月沒銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)我做了應(yīng)交——待認(rèn)證,這個(gè)月有銷項(xiàng)了,怎么做賬呢?

84784959| 提問時(shí)間:2023 01/18 13:01
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
上個(gè)月沒有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)做了應(yīng)交-待認(rèn)證,這個(gè)月有銷項(xiàng)了,記賬核算方式如下: 1.首先要將原有的應(yīng)交-待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)上,可以在憑證中記明轉(zhuǎn)出賬戶和轉(zhuǎn)入賬戶,以及數(shù)額; 2.根據(jù)本月銷項(xiàng)的發(fā)票,在憑證中記錄貨物或服務(wù)對(duì)應(yīng)的銷貨收入科目,以及應(yīng)交稅費(fèi)科目; 3.根據(jù)銷項(xiàng)時(shí)開具的發(fā)票,在憑證中記錄銷貨收入科目,應(yīng)交稅費(fèi)科目,和應(yīng)收賬款科目; 4.本月銷項(xiàng)收入減去本月應(yīng)付賬款,就是本月最終的純利潤(rùn)收入,以及應(yīng)納稅款。 以上就是上個(gè)月沒有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)做了應(yīng)交-待認(rèn)證,這個(gè)月有銷項(xiàng)的記賬核算方法。 拓展知識(shí): 在記賬核算時(shí),要根據(jù)稅收法規(guī),正確定位收入和支出,以及稅收科目,以免出現(xiàn)稅收認(rèn)證不符的情況,從而使本月最終的純利潤(rùn)收入和稅收款盡量減至最小。
2023 01/18 13:12
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