問題已解決
收到之前報錯了已繳納的增值稅退稅,附加稅退稅,怎么做分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答錯繳稅款的分錄如下:
1、借:銀行存款
2、貸:應(yīng)交稅費(fèi)
退回稅款的分錄如下:
1、借:應(yīng)交稅費(fèi)
2、貸:銀行存款
收到之前報錯了已繳納的增值稅退稅,附加稅退稅的記錄應(yīng)為:
1、借:應(yīng)交增值稅、應(yīng)交附加稅
2、貸:銀行存款
拓展知識:對于應(yīng)交稅費(fèi),由于政府機(jī)關(guān)將稅款收取到稅務(wù)機(jī)構(gòu),因此不要用應(yīng)收稅費(fèi)賬戶記錄,而要用應(yīng)交稅費(fèi)賬戶來記錄。
2023 01/18 11:37
閱讀 296