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老師,一般納稅人企業(yè) ,全年的銷售額170萬,出現(xiàn)了30多萬的招待費(fèi),這個(gè)賬怎么處理?

84784981| 提問時(shí)間:2023 01/17 19:08
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
對于企業(yè)納稅人,招待費(fèi)處理應(yīng)符合《企業(yè)所得稅暫行條例》的規(guī)定。根據(jù)規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)合理地提供招待費(fèi),并將該費(fèi)用計(jì)入稅前利潤當(dāng)中。因此,企業(yè)在編制會(huì)計(jì)憑證時(shí),應(yīng)當(dāng)用“招待費(fèi)”來登記,招待費(fèi)也可以分多期登記,將其分?jǐn)偟较鄳?yīng)期間中。從納稅角度看,招待費(fèi)屬于稅前費(fèi)用,與銷售額無關(guān),但招待費(fèi)必須在會(huì)計(jì)核算當(dāng)中,否則將受到稅務(wù)部門的罰款。 拓展:招待費(fèi)不僅限于吃飯,還可以包括參加娛樂、活動(dòng)等多種形式。企業(yè)支出招待費(fèi)應(yīng)該遵守《企業(yè)所得稅暫行條例》的規(guī)定,不得支出不合理的招待費(fèi)用,以免影響稅收優(yōu)惠政策的執(zhí)行,也不要支出超過應(yīng)收發(fā)票限額的招待費(fèi),使得企業(yè)從稅收優(yōu)惠政策中得不到任何好處。
2023 01/17 19:16
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