問題已解決

老師你好,我想麻煩問一下,我在四月份了開了一季度的有稅發(fā)票,從四月份開始,已經(jīng)是免稅收入,那我這個(gè)發(fā)票應(yīng)該添增值稅表如何添 2?季度申報(bào)無票和有票收入也不超45萬,開票是1%的稅率,價(jià)稅合計(jì)4萬

84784958| 提問時(shí)間:2023 01/17 18:49
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根據(jù)國家稅法規(guī)定,若本期僅有稅額不超過45萬元的收入,屬于小規(guī)模納稅人,則可以在計(jì)算增值稅表時(shí)計(jì)算3個(gè)免稅收入,即1、發(fā)票銷售額;2、本期發(fā)票銷售額超過45萬元;3、第一季度發(fā)票銷售額未超過45萬元。因此,對(duì)于四月份已開出的1%稅率發(fā)票,該季度的計(jì)算增值稅表時(shí),由于發(fā)票銷售額未超過45萬元,則可以添加3個(gè)免稅收入,價(jià)稅合計(jì)金額為4萬元。 此外,小規(guī)模納稅人在每季度申報(bào)增值稅表時(shí),不論是無票收入或有票收入,只要總額不超過45萬元,則均屬免稅收入,可直接添加3個(gè)免稅收入。
2023 01/17 18:58
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