問題已解決
請問各位老師 本公司是小規(guī)模納稅人,購入A商鋪65萬,到目前已計提折舊5萬?,F(xiàn)出售A商鋪,價稅合計72萬(價68,稅款4萬),增值稅按(72-65)/1.05*0.05=3千征收(按稅務(wù)出具調(diào)查報告)。 我做賬分錄應(yīng)該怎么寫 但是我們是按3千繳納的增值稅
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答答:我們應(yīng)該以下分錄來處理:
(1)應(yīng)收稅款3千元:
增值稅收入3千元,
應(yīng)收稅款3千元。
(2)稅收申報:
應(yīng)納稅款3千元,
稅收申報3千元。
拓展知識:增值稅指的是在增值過程中收取的稅收。增值過稅是指增值或供應(yīng)商提供的商品或服務(wù)經(jīng)過一系列的加工或裝配以及分銷升值過程,在這一系列的加工或裝配以及消費的過程中,貨物和服務(wù)的價格增值,傳統(tǒng)的增值稅是按價格的增值收取的稅收,即按照出售的價格減去購買的價格的差價乘以稅率所得的稅收。
2023 01/17 18:19
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