問題已解決

請問各位老師 本公司是小規(guī)模納稅人,購入A商鋪65萬,到目前已計提折舊5萬?,F(xiàn)出售A商鋪,價稅合計72萬(價68,稅款4萬),增值稅按(72-65)/1.05*0.05=3千征收(按稅務(wù)出具調(diào)查報告)。 我做賬分錄應(yīng)該怎么寫 但是我們是按3千繳納的增值稅

84784973| 提問時間:2023 01/17 18:12
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
答:我們應(yīng)該以下分錄來處理: (1)應(yīng)收稅款3千元: 增值稅收入3千元, 應(yīng)收稅款3千元。 (2)稅收申報: 應(yīng)納稅款3千元, 稅收申報3千元。 拓展知識:增值稅指的是在增值過程中收取的稅收。增值過稅是指增值或供應(yīng)商提供的商品或服務(wù)經(jīng)過一系列的加工或裝配以及分銷升值過程,在這一系列的加工或裝配以及消費的過程中,貨物和服務(wù)的價格增值,傳統(tǒng)的增值稅是按價格的增值收取的稅收,即按照出售的價格減去購買的價格的差價乘以稅率所得的稅收。
2023 01/17 18:19
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