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之前多繳納的養(yǎng)老金退回賬戶抵扣下月要繳納的養(yǎng)老金費(fèi)用怎么做賬?

84785019| 提問時(shí)間:2023 01/17 16:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)付職工薪酬社保, 借應(yīng)付職工基礎(chǔ)社保,借管理費(fèi)用社保負(fù)數(shù)
2023 01/17 16:06
84785019
2023 01/17 16:14
應(yīng)付職工的部分在工資里已經(jīng)提現(xiàn)了
郭老師
2023 01/17 16:16
你好,這個(gè)退回的是個(gè)人負(fù)擔(dān)的還是企業(yè)的?
84785019
2023 01/17 16:17
退回的是公司和個(gè)人一起的,但是個(gè)人那一部分以現(xiàn)金形式已經(jīng)退給員工了
郭老師
2023 01/17 16:23
借其他應(yīng)收款, 貸應(yīng)付職工薪酬社保, 其他應(yīng)收款個(gè)人 借應(yīng)付職工基礎(chǔ)社保,借管理費(fèi)用社保負(fù)數(shù) 付款給個(gè)人 借其他應(yīng)收款,個(gè)人 貸銀行
84785019
2023 01/17 16:40
老師,記賬憑證可以寫成 借:應(yīng)付職工社保,借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
郭老師
2023 01/17 16:41
沖計(jì)提的,可以這么做的。
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