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12月份增值稅申報(bào)表應(yīng)交增值稅看哪個(gè)金額

84784971| 提問時(shí)間:2023 01/17 15:09
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
12月份增值稅申報(bào)表應(yīng)交增值稅金額包括本期應(yīng)交稅款和上期留抵未交稅款2部分。本期應(yīng)交稅款是根據(jù)納稅人計(jì)算出的本期征收額所對(duì)應(yīng)的增值稅稅率、減慨率計(jì)算得出的,上期留抵未交稅款即上一個(gè)會(huì)計(jì)期間納稅人尚未繳納而留抵稅率的增值稅款額度。 增值稅申報(bào)表交納的金額是根據(jù)納稅人實(shí)際繳納的應(yīng)稅款計(jì)算出來的,需要注意的是,增值稅的有效稅率是不固定的,而要根據(jù)情況隨著變化。 拓展知識(shí):增值稅又稱價(jià)值增加稅,是國(guó)家對(duì)企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中所增值財(cái)產(chǎn)而收取的稅種,由買受方支付給賣方,買受方則是一般納稅人,賣方則是一般納稅人或小規(guī)模納稅人。在實(shí)際收繳增值稅時(shí),增值稅分為兩大部分,一個(gè)是應(yīng)稅收入,另一個(gè)是減免收入。兩大部分收入組成了本期增值稅收入,這就是納稅人繳納的本期增值稅金額。
2023 01/17 15:16
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