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老師,請(qǐng)問繳納上月增值稅的會(huì)計(jì)分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,貸銀行存款就可以了嗎

84785027| 提問時(shí)間:2023 01/17 12:10
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
繳納上月增值稅的會(huì)計(jì)分錄,首先,應(yīng)從應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)下的應(yīng)交增值稅項(xiàng)下借發(fā)生額,然后,從銀行存款項(xiàng)下貸發(fā)生額。但是,僅僅是這樣的分錄是不夠的,另外,我們還需要在銀行存款項(xiàng)下的貸方再做一條分錄,分錄借方科目為增值稅應(yīng)交抵扣,貸方科目為增值稅,本次發(fā)生額為本次增值稅繳納的金額。這樣就完成了繳納上月增值稅的會(huì)計(jì)分錄。 拓展知識(shí):增值稅抵扣有一定的規(guī)定,正確繳納增值稅同時(shí)也要正確抵扣增值稅。根據(jù)《增值稅暫行條例》第十六條規(guī)定,抵扣增值稅的貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的提供者,增值稅納稅人可以享受的抵扣額,具體的抵扣標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)本身的稅率而定。
2023 01/17 12:20
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