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增值稅本年度累計(jì)收入額大于所得稅累計(jì)收入額有影響嗎?

84785025| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/16 20:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,有影響的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,稅務(wù)局會(huì)問(wèn)起來(lái)的,而且要求調(diào)整。
2023 01/16 20:42
84785025
2023 01/16 20:43
那怎么辦呢,視同銷售和處置固定資產(chǎn)產(chǎn)生的差異
郭老師
2023 01/16 20:44
借銀行貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)修改一下,改成其他業(yè)務(wù)收入。
84785025
2023 01/16 20:44
固定資產(chǎn)還可以調(diào)整,視同銷售怎么調(diào)整呢
郭老師
2023 01/16 20:46
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款, 貸其他業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi), 借營(yíng)業(yè)外支出, 貸固定資產(chǎn)清理完整的就是這一個(gè)。
84785025
2023 01/16 20:51
好的老師,公司將購(gòu)進(jìn)藥品貨物當(dāng)推廣,無(wú)償贈(zèng)送給醫(yī)院,我計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅是按購(gòu)進(jìn)的價(jià)格還是平時(shí)的賣價(jià)(公允價(jià)值)來(lái)計(jì)算呢
郭老師
2023 01/16 20:52
按照公允價(jià)值乘以你的稅率。
84785025
2023 01/16 20:52
那就是平常的賣價(jià)了
84785025
2023 01/16 20:54
購(gòu)進(jìn)價(jià)格80元;賣價(jià)100元;我視同銷售收入做賬 借:銷售費(fèi)用93元;貸:庫(kù)存商品 80元 貸:銷項(xiàng)稅13
84785025
2023 01/16 20:55
這樣分錄對(duì)的嗎? 那我這個(gè)視同銷售收入怎么調(diào)整分錄才能提現(xiàn)出收入成本呢
郭老師
2023 01/16 20:59
對(duì)的,是的,是這么做的,借銷售費(fèi)用,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,下項(xiàng)把這個(gè)改成這一個(gè),然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84785025
2023 01/16 21:06
借:銷售費(fèi)用 113元; 貸:主營(yíng)收入100 貸:銷項(xiàng)稅13; 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80元 貸:庫(kù)存商品 80元; 但這樣的話營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增加20元;但是銷售費(fèi)用同樣增加113元;成本類無(wú)形中的增加了
郭老師
2023 01/16 21:08
是你的收入也是增加了100,之前上面那一個(gè)沒(méi)有收入。
84785025
2023 01/16 21:11
之前分錄 銷售費(fèi)用是93元;相當(dāng)于收入100元;成本80元;現(xiàn)在修改分錄以后:銷售費(fèi)用113元; 收入100元;成本80元;銷售費(fèi)用無(wú)形中增加了20元
郭老師
2023 01/16 21:12
之前分錄收入80 你再翻回去看下
84785025
2023 01/16 21:16
之前分錄貸:借:銷售欸用93 貸:庫(kù)存商品80元; 貸:銷項(xiàng)稅 13(收入100*13%=13)不就是相當(dāng)于收入100嗎,到時(shí)年報(bào)填寫視同銷售收入明細(xì)表
郭老師
2023 01/16 21:20
對(duì)的 那就說(shuō)無(wú)形中增加了銷售費(fèi)用,這個(gè)銷售費(fèi)用可以抵扣的。
84785025
2023 01/16 21:49
無(wú)形中多出的銷售費(fèi)用20元可以抵扣的嗎;相當(dāng)于變相減少利潤(rùn)嗎?按這樣的話;視同銷售銷售是(收入100元;成本80元+無(wú)形中20元)不會(huì)增加所得稅
郭老師
2023 01/16 21:51
可以的,可以底褲的。
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