問題已解決

老師,您好,收到了增量留抵退稅11000,分錄是直接沖進項稅嗎?

84784971| 提問時間:2023 01/16 19:30
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
您好,針對您的問題,簡單來說,增值稅的留抵退稅是直接沖進項稅的。具體步驟可以這樣分錄: 1. 企業(yè)收到留抵退稅稅額,社會保險費收入之和作為一條總帳記錄,使用科目“224110 社會保險費收入及勞務費收入”; 2. 以留抵退稅稅額作為科目“224120 增值稅留抵退稅款”的附加條件沖進項稅; 3. 將社會保險費收入及勞務費收入作為一條總帳記錄,使用科目“224110 社會保險費收入及勞務費收入”; 以上就是增值稅留抵退稅稅額分錄的基礎步驟,實際情況可能會有所差異,需要根據(jù)實際情況進行針對性處理。 簡單介紹一下增值稅中的留抵退稅,它是當企業(yè)購買原材料、加工制造以及向其他納稅人購買貨物或者提供勞務時,當月所交的增值稅額中的部分稅額,可以在當月的時候由主管稅務機關審核后,直接在下一月的增值稅納稅申報表上扣除。
2023 01/16 19:34
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~