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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
勞務(wù)派遣公司代發(fā)工資給對(duì)方開(kāi)的差額普票,這部分票是否申報(bào)增值稅?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答學(xué)員您好,是的,對(duì)的
2023 01/16 18:04
84784993
2023 01/16 20:30
我問(wèn)您是否申報(bào)增值稅,你給我回個(gè)是的干啥?也太不專(zhuān)業(yè)了吧……
易 老師
2023 01/16 21:02
不好意思,另一學(xué)員的回復(fù)給您了
要申報(bào)增值稅的,同學(xué)您好,差額征稅填申報(bào)表:
1.將差額扣除項(xiàng)目填入增值稅納稅申報(bào)表附列資料;
2、將本期銷(xiāo)售情況填入增值稅納稅申報(bào)表附列資料;
3、按照5%征收率簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅,則取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票不用填入增值稅納稅申報(bào)表中;
4、將差額扣除前的不含稅銷(xiāo)售額填入增值稅納稅申報(bào)表。
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