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請(qǐng)問本月銷售500元,未開票,填增值稅申報(bào)表第十欄嗎?附加稅表都填0是吧?

84785022| 提問時(shí)間:2023 01/16 15:36
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填寫增值稅申報(bào)表第十欄時(shí),根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第一十四條的規(guī)定,需要根據(jù)每月或每季度購(gòu)銷發(fā)票,適當(dāng)調(diào)整上一稅期累計(jì)金額,同時(shí)要開具專用發(fā)票。所以,如果本月銷售額500元,未開票,填寫增值稅申報(bào)表第十欄時(shí),應(yīng)當(dāng)先從上一稅期累計(jì)金額出發(fā),根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整,然后在其基礎(chǔ)上填寫本期銷售額(即500元),以及本期銷項(xiàng)稅額,附加稅表也都填寫0。 拓展知識(shí):增值稅申報(bào)表的第十欄是“增值稅銷項(xiàng)稅額累計(jì)”,根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于改進(jìn)增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額累計(jì)核算工作的通知》(國(guó)家稅務(wù)總局公函[2012]17號(hào)),納稅人應(yīng)按照稅款憑證、電子稅控盤片、進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)與銷項(xiàng)稅額累計(jì)的實(shí)際核算情況,填寫申報(bào)表的第十欄。
2023 01/16 15:42
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