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老師,一般納稅企業(yè)上月繳稅沒計提怎么沖減,補計提的話,進(jìn)銷項稅怎么沖減,怎么記賬好些

84785040| 提問時間:2023 01/16 14:47
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一般情況下,如果納稅企業(yè)上月沒有計提,可以在當(dāng)期對上月稅費進(jìn)行補計提稅費。對于進(jìn)銷項稅,可以將未計提的稅費以貸方形式記入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”科目,當(dāng)期做減法結(jié)轉(zhuǎn),沖減該科目余額。
2023 01/16 14:55
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