問(wèn)題已解決

老師,資產(chǎn)負(fù)債表里面的其他應(yīng)收款期末余額負(fù)數(shù),我要怎么把它平賬

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/16 11:31
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
首先,應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表的內(nèi)容和相關(guān)的政策及準(zhǔn)則,全面了解負(fù)數(shù)余額的原因,然后根據(jù)原因開(kāi)展相應(yīng)的核算和處理操作。具體而言,您可以根據(jù)具體的原因,通過(guò)修改期初余額、添加減免款項(xiàng)以及對(duì)賬收付等操作來(lái)平賬負(fù)數(shù)余額。
2023 01/16 11:35
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