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老師,資產(chǎn)負債表里面的其他應收款期末余額負數(shù),我要怎么把它平賬
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速問速答首先,應根據(jù)財務報表的內(nèi)容和相關的政策及準則,全面了解負數(shù)余額的原因,然后根據(jù)原因開展相應的核算和處理操作。具體而言,您可以根據(jù)具體的原因,通過修改期初余額、添加減免款項以及對賬收付等操作來平賬負數(shù)余額。
2023 01/16 11:35
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