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老師,資產(chǎn)負債表的其他應收款期末余額是負數(shù),是什么意思呢
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速問速答你好,說明是其他應付款,也就是應付未付的其他款項
2019 06/06 16:41
84784973
2019 06/06 16:42
其他應付款也有數(shù)據(jù),但不是負數(shù)
84784973
2019 06/06 16:42
還要預付賬款也是負數(shù)
84784973
2019 06/06 16:43
房地產(chǎn)開發(fā)的資產(chǎn)負債表里的存貨是指什么
鄒老師
2019 06/06 16:47
你好,其他應收款期末余額是負數(shù)說明是其他應付款,也就是應付未付的其他款項
預付賬款是負數(shù)應當填寫在應付賬款欄次才是的
房地產(chǎn)開發(fā)的資產(chǎn)負債表里的存貨就是開發(fā)的房地產(chǎn)沒有銷售房產(chǎn)的開發(fā)成本
84784973
2019 06/06 16:51
老師,那我現(xiàn)在是要把預付賬款那個數(shù)據(jù)填寫在應付賬款嗎?
84784973
2019 06/06 16:51
還有開發(fā)成本是什么時候還要結轉到什么科目的嗎?
84784973
2019 06/06 16:56
老師,其他應付款的數(shù)據(jù)是什么意思呢
鄒老師
2019 06/06 16:56
你好,需要把預付賬款明細貸方余額的計入應付賬款
開發(fā)成本完工轉到開發(fā)產(chǎn)品,銷售結轉到主營業(yè)務成本
84784973
2019 06/06 17:02
現(xiàn)在什么時候都可以轉到應付賬款嗎?直接在報表里調(diào)到應付賬款嗎?在6月報表里直接轉可以嗎?開發(fā)成本的結轉要等驗收才能結轉對嗎
鄒老師
2019 06/06 17:05
你好
在發(fā)現(xiàn)按預付賬款負數(shù)的時候轉到應付賬款,需要做分錄,然后調(diào)整報表
開發(fā)成本需要竣工驗收才可以轉到開發(fā)產(chǎn)品,然后銷售了才可以結轉到主營業(yè)務成本
84784973
2019 06/06 17:26
在發(fā)現(xiàn)按預付賬款負數(shù)時候轉是怎么說,如果是2016年資產(chǎn)負債表的預付賬款是負數(shù)了,那我2019年6做5月份的賬時應該怎么做那筆分錄,然后報表怎么調(diào)呢
你好,那就應當在2016年的時候就發(fā)現(xiàn),在當時做調(diào)整,而不是等到現(xiàn)在才來發(fā)現(xiàn)才調(diào)整的
借;預付賬款,貸;應付賬款
84784973
2019 06/06 17:30
老師,那要在2016年報表里調(diào)嗎?這筆分錄只能在2019年做了嗎?
鄒老師
2019 06/06 17:30
你好,需要在2016年的分錄做調(diào)整,然后2016到2019年的相應數(shù)據(jù)都需要做相應變動
84784973
2019 06/06 17:31
老師,我能直接找你問問題的嗎
鄒老師
2019 06/06 17:31
你好,可以在會計問找到我進行定向提問
84784973
2019 06/06 19:06
老師,2016年的賬不是不能倒回去改了嗎?
84784973
2019 06/06 19:08
老師,定向提問是每次要20積分嗎
鄒老師
2019 06/06 19:24
你好,之前有錯誤,只能是反結賬到錯誤年度修改的
定向提問是否需要扣除積分這個我就不太清楚(抱歉)
84784973
2019 06/06 19:28
2016年、2017年、2018年報年報了反結賬會有什么影響嗎?或者就這樣預付賬款負數(shù)有什么影響嗎?為什么要調(diào)到應付賬款呢
鄒老師
2019 06/06 19:33
你好,會影響其他年度數(shù)據(jù)的
預付賬款是負數(shù),就屬于調(diào)整到應付賬款體現(xiàn)才是的
84784973
2019 06/06 19:36
那是不是還要去稅務改報表呢
鄒老師
2019 06/06 19:39
你好,是的,之前上傳的報表數(shù)據(jù)有錯誤,需要去更正的
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