問題已解決

以前年度開的普通發(fā)票增值稅3%現(xiàn)在開具紅沖發(fā)票,賬務(wù)處理該怎么做,現(xiàn)在開的增值稅普通發(fā)票是免稅的

84785006| 提問時(shí)間:2023 01/16 10:00
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
首先,如果需要做一次紅沖發(fā)票,那么以前年度開的普通發(fā)票增值稅3%需要進(jìn)行反向操作,即原開票金額需要作出相應(yīng)金額的回填。在反向操作之后,我們繼續(xù)操作紅沖發(fā)票,此時(shí)需要對(duì)該紅沖發(fā)票進(jìn)行逆向結(jié)算,即將該發(fā)票實(shí)際金額和實(shí)稅金額都在原金額基礎(chǔ)上變?yōu)樨?fù)數(shù),并將發(fā)票類型改為紅沖發(fā)票。然后,現(xiàn)在開的增值稅普通發(fā)票是免稅的,所以在開具紅沖發(fā)票時(shí),實(shí)際金額是正的,而實(shí)稅金額是負(fù)的,即實(shí)際金額是原發(fā)票的金額,實(shí)稅金額為原來的金額的負(fù)數(shù)。 最后,應(yīng)該注意的是,在紅沖發(fā)票時(shí),稅金抵扣原則更加重要,也就是說,在稅金抵扣的情況下,要把需要抵扣的稅金也紅沖掉,否則就可能出現(xiàn)稅金抵扣不符的情況。 拓展知識(shí):此外,如果有發(fā)票抵扣的情況,也需要注意,在對(duì)發(fā)票進(jìn)行紅沖操作時(shí),需要對(duì)原發(fā)票的抵扣金額進(jìn)行回沖,否則會(huì)出現(xiàn)發(fā)票抵扣不符的情況。
2023 01/16 10:11
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~