問題已解決

老師,勞務派遣公司的收入和勞務成本,收入100萬和勞務成本80萬,開發(fā)票只是開了20萬的差額發(fā)票,申報增值稅是按照這20萬來申報對吧?那申報季度所得稅是按照增值稅申報表還是按照我賬面上的100萬呢?

84784973| 提問時間:2023 01/16 09:34
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
根據(jù)《增值稅法》規(guī)定,收取納稅人的收入應當按實際收入開具發(fā)票,不得隱藏、減少應稅項目,不得發(fā)行虛假發(fā)票。因此,申報增值稅應當按照實際收入100萬,而不是開具發(fā)票的20萬。而申報季度所得稅也是按照實際收入100萬來申報的。
2023 01/16 09:38
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~