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老師增值稅一般納稅人,商貿(mào)企業(yè),無票收入的會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84784958| 提問時(shí)間:2023 01/15 19:10
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金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
根據(jù)國家的稅收政策,增值稅一般納稅人、商貿(mào)企業(yè)無票收入的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)當(dāng)按照以下步驟進(jìn)行: 1.增值稅一般納稅人、商貿(mào)企業(yè)無票收入應(yīng)當(dāng)作為收入類別下的“其他收入”記錄。 2.應(yīng)當(dāng)確認(rèn)收入來源,同時(shí)記錄對(duì)應(yīng)收入的稅種、稅率和計(jì)稅依據(jù)。 3.根據(jù)計(jì)算出的應(yīng)稅收入金額,計(jì)算應(yīng)納稅額及減免稅額,并記錄入會(huì)計(jì)分錄。 4.按照有關(guān)法律法規(guī),記錄應(yīng)納稅所得額、實(shí)際納稅額、稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)的應(yīng)納稅額等內(nèi)容。 5.最后,將各項(xiàng)應(yīng)稅金額及稅收減免和稅收返還作為對(duì)應(yīng)科目上的記賬憑證。
2023 01/15 19:16
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