問題已解決

老師,年底查賬發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費有幾角錢余額,是之前計提稅費和實際繳納的差額,可以一次記入營業(yè)外收入嗎?

84784975| 提問時間:2023 01/15 13:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好可以的 可以的,
2023 01/15 13:15
84784975
2023 01/15 13:19
老師,還有一筆商業(yè)承兌匯票業(yè)務(wù),應(yīng)為借,應(yīng)收票據(jù)120萬元,我給誤記成12萬了。因為22年4季度所得稅申報完了,我可以在23年1月做更正分錄嗎?
郭老師
2023 01/15 13:22
你好,這個涉及到損益類的科目嗎?
郭老師
2023 01/15 13:22
貸方是什么業(yè)務(wù)的?
84784975
2023 01/15 13:32
不涉及損益老師,貸方預(yù)付賬款
郭老師
2023 01/15 13:35
那就可以的,可以直接做到今年。
84784975
2023 01/15 13:40
謝謝老師
郭老師
2023 01/15 13:44
不用客氣,工作愉快。
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