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企業(yè)所得稅,增值稅的計提與繳納怎么做賬?應(yīng)交稅費的余額是不是所有稅費計提與繳納之后的差額?
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速問速答應(yīng)交稅費的余額是所有稅費計提與繳納之后的差額
借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2020 05/05 16:38
84785019
2020 05/06 10:09
你這個未交增值稅的是計提的嗎?繳納的呢?
小云老師
2020 05/06 10:11
借應(yīng)交稅費 貸銀行存款
84785019
2020 05/06 10:13
是 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款嗎
小云老師
2020 05/06 10:18
增值稅所得稅的明細都是前面計提貸方明細
84785019
2020 05/06 10:22
你說什么我不懂,我就想問繳納的是不是我做的那樣,如果是那樣的話轉(zhuǎn)出未交增值稅這個明細不是就得一直在借方了嗎?
小云老師
2020 05/06 10:56
借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
三級科目有余額很正常
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