問(wèn)題已解決

老師好,請(qǐng)問(wèn)一下上個(gè)月有沖紅一筆,本月申報(bào)增值稅要怎么操作???

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/15 11:04
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金牌答疑老師
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增值稅中有沖紅的業(yè)務(wù)計(jì)算要求有些復(fù)雜,具體的操作步驟是這樣的: 1、核實(shí)有沖紅的記錄,確定納稅義務(wù)人是否存在壓縮稅收過(guò)程,以及申報(bào)的具體情況。 2、若發(fā)現(xiàn)存在壓縮稅收行為,需要在本月的申報(bào)中把上月沖紅的發(fā)生額抵負(fù)本月的發(fā)生額,重新計(jì)算總發(fā)生額,并扣除外部資金增加的稅收。 3、確定稅收種類后,重新計(jì)算增值稅,并在本月的申報(bào)中把上月沖紅發(fā)生額抵負(fù)本月發(fā)生額,確認(rèn)本月的最終稅收發(fā)生額。 除了上面的增值稅的沖紅計(jì)算方法,可以根據(jù)不同的納稅義務(wù)人,合理的調(diào)整稅收種類,采取多重組合的方式合理減免稅收,以減少稅收繳納負(fù)擔(dān),取得最優(yōu)的稅收效果。此外,納稅義務(wù)人可以充分利用稅收優(yōu)惠政策,提高經(jīng)濟(jì)績(jī)效,并及早發(fā)現(xiàn)誤差抵扣。
2023 01/15 11:15
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